Orden de Compra. Nº4520-178-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4520-212-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4520-178-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4520-212-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud
R.U.T. 69.266.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud
R.U.T. 69.266.400-0
Dirección de Facturación LUIS LAMAS 226 ESQUINA JUAN MACKENNA
Comuna Trehuaco
Impuesto 469571,51
Dirección de Envío de la Factura LUIS LAMAS 226 ESQUINA JUAN MACKENNA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lobo SpA
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA
R.U.T. 76.508.595-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lobo SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211807
Herramientas de evaluación de educación física1UnidadSE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO REQUERIDO ADJUNTAR COTIZACIÓN CON ESPECIFICACIONES E IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO COTIZADO  $ 2.471.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.471.429 $ 2.471.429
Total Neto $ 2.471.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 469.572
TOTAL OC $ 2.941.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.