Orden de Compra. Nº3192-54-SE25 "SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3192-54-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3192-1-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.090-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
R.U.T. 61.102.090-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 79512,53
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGONIA CLEANING
Razón Social PATAGONIA CLEANING SPA
R.U.T. 77.794.141-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATAGONIA CLEANING
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaPAGO DE FACTURA 327  $ 418.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.487 $ 418.487
Total Neto $ 418.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.513
TOTAL OC $ 498.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.