Orden de Compra. Nº1057370-2205-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-2205-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 937
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 85348
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIJIT MATERIALES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
R.U.T. 76.307.498-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIJIT MATERIALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadTornillo 6x1 1/8.  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30103605
Tablas de madera4UnidadPalo bruto 2x2.  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
12352310
Siliconas10UnidadTapagoteras para pistola calafatera.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30161716
Separadores de azulejos200UnidadSeparador cerámica con tomador 3 mm.  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31163301
Plancha de relleno8PlanchaPlancha de fibrocemento 6 mm.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31163301
Plancha de relleno6PlanchaTerciado estructural 18 mm.  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
31163301
Plancha de relleno1PlanchaVolcanita 10 mm 120x240 cm.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201615
Activadores del adhesivo13SacoAdhesivo para porcelanato en polvo piso sobre piso 25 kg.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 449.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.348
TOTAL OC $ 534.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.