Orden de Compra. Nº4776-597-AG24 "ADQUISICIÓN DE SÁBANAS PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CAPREDENA LA FLORIDA, CITRIX 54494, CA 4776-191-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4776-597-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SÁBANAS PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CAPREDENA LA FLORIDA, CITRIX 54494, CA 4776-191-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1973
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Avda. General Arriagada N° 450, La Florida
Comuna La Florida
Impuesto 157320
Dirección de Envío de la Factura Avda. General Arriagada N° 450, La Florida
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA AIRES SPA
Razón Social IMPORTADORA AIRES SPA
R.U.T. 77.396.863-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORTADORA AIRES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132105
Sábanas de hospital100Unidadsabanas elasticadas de acuerdo a las caracteristicas adjuntas  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000
42132105
Sábanas de hospital100Unidadsabanas lisas de acuerdo a las caracteristicas adjuntas  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
Total Neto $ 828.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.320
TOTAL OC $ 985.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.194.946-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.396.863-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.528.011-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.404.809-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.171.739-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.