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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1759-475-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD DE COMPRA UTENSILIO COCINERIA MEMO 284 JVC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION
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R.U.T. |
60.901.014-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
25891,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto 1259 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.490.923-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151501
| Baterías de cocina desechables domésticas | 1 | Unidad | SE SOLICITA LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DECOCINA PARAPROYECTO DE INCLUSION DEESTUDIANTES EXTRANJEROS DEL CEIA PUNTAARENAS "DETALLE DE LO SOLICITADO ENADJUNTO"RESPONSABLE JORGE VERA COD IMP.09.01.03.24.09.903 detalle especifico de los productos solicitados en anexo adjunto" | |
$ 136.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.270
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$ 136.270
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Total Neto
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$ 136.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.891
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$ 162.161
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.