Orden de Compra. Nº2467-706-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-155-COT25 - ALCALDIA RRPP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2467-706-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-155-COT25 - ALCALDIA RRPP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_CHILLAN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Unidad de Compra CESAR SEPULVEDA LABBE S/N INT (AV.BRASIL ESQ.A.PRAT) CHILLAN- BODEGA MUNICIPAL. FONO: 42-2433341/HORARIO DE LUNES A JUEVES : JORNADA DE MAÑANA 8:30-13:30- JORNADA DE TARDE 15:00-16:30, VIERNES: JORNADA MAÑANA 08:30 A 13:30, JORNADA TARDE 15:00 A 15:30 HR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-003-000-000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
R.U.T. 69.140.900-7
Dirección de Facturación 18 de septiembre 510- chillan
Comuna Chillán
Impuesto 47101
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 510- chillan
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DESARROLLANDO EIRL
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS CARLOS ANDRES JOOST WOLFF E.I
R.U.T. 76.137.509-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DESARROLLANDO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadROLLER Y PANEL ARAÑA. SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTAROLLER Y PANEL ARAÑA. SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA $ 247.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.900 $ 247.900
Total Neto $ 247.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.101
TOTAL OC $ 295.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.026.611-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.