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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1719-367-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Fotocopias Depto Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4134-71-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD COMUNAL |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia. |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
42881,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
133511008 |
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Razón Social |
VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES
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R.U.T. |
13.351.100-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
133511008 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 15046 | Unidad no definida | Fotocopias para Centros de Salud y Depto. Salud, del mes de julio 2024.- | Fotocopias para Centros de Salud y Depto. Salud, del mes de julio 2024.- |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.690
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$ 225.690
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Total Neto
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$ 225.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.881
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$ 268.571
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.