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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1026727-324-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición mochilas para PCOES SENCE 2025 del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-329-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA
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R.U.T. |
65.154.398-3 |
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Dirección de Facturación |
calle Juanita Fernandez N°3199 |
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Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
570000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Juanita Fernandez N°3199 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Indumentarias |
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Razón Social |
ALBATROS CO LTDA
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R.U.T. |
76.654.284-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Indumentarias |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 150 | Unidad | Se necesita MOCHILA color negra, capacidad de 20 a 30 Litros, aprueba de agua, material de Polyester 1680D Polyester resistente y anti rasguños, Entrada USB para cargar dispositivos móviles, peso de 900 grs, igual osimilar al modelo New Phantom Hardley, bordada con dos logos institucionales en la delantera de la mochila que se adjunta en documento. El bordado debe ser de color BLANCO. *Se requiere que la entrega de los productos sea a más tardar el día 28-07-2025. *Adjuntar especificaciones téc. | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.