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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1002772-3742-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VENDA MOLTOPREN 0.4 CM 14 X 150 CM ESTERIL QUEMADO, ID: 1002772-45-LQ24 (LC, PAB.CENTRAL - U.P.C ADULT, 2204004003,PCR) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1002772-45-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
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R.U.T. |
61.608.205-1 |
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Dirección de Facturación |
MAPOCHO 7432, INGRESO PROVEEDORES GALVARINO N°1509, BODEGA ABASTECIMIENTO PISO -1 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
115425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAPOCHO 7432, INGRESO PROVEEDORES GALVARINO N°1509, BODEGA ABASTECIMIENTO PISO -1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
siem ltda |
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Razón Social |
SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA
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R.U.T. |
76.153.160-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
siem ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 450 | Unidad | 0140010453 VENDA MOLTOPREN ESTERIL 0.4CM GROSOR x 15CM ANCHO x 150 CM LARGO, DOBLE EMPAQUE. | VENDA DE MOLTOPREN 15X150X0,5 CM, DOBLE EMPAQUE, ESTERIL EN VAPOR |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 607.500
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$ 607.500
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Total Neto
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$ 607.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.425
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$ 722.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.