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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
835727-178-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CADENAS, CHALECOS Y TENSORES PARA MICROBUS MUNICIPAL, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 835727-169-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de General Lagos
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R.U.T. |
69.250.700-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
General Lagos
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Impuesto |
55539,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora Amelia SpA |
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Razón Social |
IMPORTADORA AMELIA SPA
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R.U.T. |
76.495.317-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora Amelia SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151601
| Cadenas de seguridad | 1 | Unidad | CADENA LIQUIDA 270GR / 440 cc SPRAY | |
$ 10.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.915
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$ 10.915
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46181507
| Chalecos de protección | 1 | Unidad | Chaleco Reflectante | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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31162405
| Tensores | 2 | Par | Pares de Tensor Pulpo S - T1004 | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.980
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$ 9.980
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31151601
| Cadenas de seguridad | 2 | Par | Pares Cadenas 4829 CAM - 21111 (215/75R17.5) Doble Rodado | |
$ 129.458,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.916
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$ 258.916
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Total Neto
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$ 282.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 55.539
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$ 347.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.