|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2401-255-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PENDÓN ROLLER Y PANEL ARAÑA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.080.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
112932,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lienzo |
|
Razón Social |
LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.075.475-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Lienzo |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 8 | Unidad | Pendón Roller 80x200 Cms Con Bolso Para Transportar, full color | |
$ 31.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 254.400
|
$ 254.400
|
82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | Panel Araña full color, Tela sublimada y Bolso de transporte.de 2.25 por 2.30 cm | |
$ 169.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 339.980
|
$ 339.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 594.380
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.932
|
|
$ 707.312
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.