Orden de Compra. Nº
1057390-49-AG26
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COMPRA MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DSSAN
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057390-49-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DSSAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T.
61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 162
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T.
61.955.100-1
Dirección de Facturación
ILABACA 752, ANGOL
Comuna
Angol
Impuesto
79465,6
Dirección de Envío de la Factura
ILABACA 752, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTIFER
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T.
76.465.237-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTIFER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido
20
Unidad no definida
Disco de corte metal 4,5" x 1mm
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad no definida
Disco desbaste 4,5" grano abrasivo
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31211508
Pinturas acrílicas
1
Unidad no definida
pintura de alto tráfico amarillo (tineta)
$ 54.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
30102601
Platina de acero ferroso
1
Unidad no definida
Fierro Barra Plana Laminada en Caliente Acero 5x100 mm 6 m
$ 37.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
56111801
Iluminación, energía o componentes de datos independientes
4
Unidad no definida
Foco Solar con sensor De Movimiento
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
30101604
Barras de acero
3
Unidad no definida
Pletina 50x3mm tira 6mt
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
39121436
Electrodos
5
Unidad no definida
Electrodo 6011 3/32" 1 kg Indura
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
Pintura y Anticorrosivo Base Agua Lata 1 galón(es) Mate Negro
$ 58.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
4
Unidad no definida
Perfil Tubular Redondo Acero 1 1/4" 1,5 mm 6 m
$ 9.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.480
$ 36.480
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
3
Unidad no definida
Perfil Tubular Redondo Acero 2" 1,5 mm 6 m
$ 14.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.460
$ 44.460
30111504
Morteros
24
Unidad no definida
Topex hormigón rápido 25 kg
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
Total Neto
$ 418.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.466
TOTAL OC
$ 497.706
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.