Orden de Compra. Nº1057390-49-AG26 "COMPRA MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DSSAN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057390-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DSSAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 162
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación ILABACA 752, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 79465,6
Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIFER
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido20Unidad no definidaDisco de corte metal 4,5" x 1mm  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad no definidaDisco desbaste 4,5" grano abrasivo   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211508
Pinturas acrílicas1Unidad no definidapintura de alto tráfico amarillo (tineta)  $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
30102601
Platina de acero ferroso1Unidad no definidaFierro Barra Plana Laminada en Caliente Acero 5x100 mm 6 m  $ 37.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
56111801
Iluminación, energía o componentes de datos independientes4Unidad no definidaFoco Solar con sensor De Movimiento   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30101604
Barras de acero3Unidad no definidaPletina 50x3mm tira 6mt   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
39121436
Electrodos5Unidad no definidaElectrodo 6011 3/32" 1 kg Indura  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaPintura y Anticorrosivo Base Agua Lata 1 galón(es) Mate Negro  $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas4Unidad no definidaPerfil Tubular Redondo Acero 1 1/4" 1,5 mm 6 m  $ 9.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas3Unidad no definidaPerfil Tubular Redondo Acero 2" 1,5 mm 6 m  $ 14.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.460 $ 44.460
30111504
Morteros24Unidad no definidaTopex hormigón rápido 25 kg  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 418.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.466
TOTAL OC $ 497.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.