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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
792901-6-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792901-6-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida el Santo 1140 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
135709,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida el Santo 1140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-06-2025 |
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Proveedor |
Igma Coquimbo SPA |
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Razón Social |
IGMA COQUIMBO SPA
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R.U.T. |
76.473.473-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Igma Coquimbo SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 100 | Paquete | Se nesecitan 100 paquetes de toallas de papel, hoja simple, 2 unidades por paquete, de 200 metros cada una, total 200 unidades. | |
$ 5.545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 554.500
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$ 554.500
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14111704
| Papel higiénico | 20 | Paquete | Se nesecitan 20 paquetes de papel higiénico, hoja doble, 6 unidades por paquete, de 250 metros cada uno, total 120 Unidades | |
$ 7.988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.760
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$ 159.760
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Total Neto
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$ 714.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.709
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$ 849.969
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.