Orden de Compra. Nº3515-237-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-264-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3515-237-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-264-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 174033,73
Dirección de Envío de la Factura Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SF Producciones
Razón Social NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES
R.U.T. 16.200.599-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SF Producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD PASCUA DE RESURRECCION, SE ADJUNTA ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CUADRO DE EVALUACION (SE REQUIERE INGRESAR COTIZACION CON VALOR UNITARIO)  $ 915.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.967 $ 915.967
Total Neto $ 915.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.034
TOTAL OC $ 1.090.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.200.599-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.200.599-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.984.275-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.