Orden de Compra. Nº5877-5-AG25 "SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL, APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA RUTA DE NERUDA KALFÜ WENÜY 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5877-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SEREMI DE LOS RIOS REQUIERE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL, APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA RUTA DE NERUDA KALFÜ WENÜY 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo de la Cultura y Las Artes Región de Los Ríos
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios
R.U.T. 61.979.170-3
Dirección de Facturación AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
Comuna Valdivia
Impuesto 929803
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GENERAL LAGOS N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Verde Vivo Ltda.
Razón Social CONSULTORA & PRODUCTORA VERDE VIVO LIMITADA
R.U.T. 76.147.817-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Verde Vivo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL, APOYO TÉCNICO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA RUTA DE NERUDA KALFÜ WENÜY 2025 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL A REALIZARSE EN LA COMUNA DE FUTRONO EL 01 DE MARZO DEL 2025.  $ 4.893.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.893.700 $ 4.893.700
Total Neto $ 4.893.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 929.803
TOTAL OC $ 5.823.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.