|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3785-421-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Generos y más. Liceo Guarilihue alto, sep |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
114370,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARMENCITA |
|
Razón Social |
ROSALBA MOLINA MOLINA
|
|
R.U.T. |
9.948.197-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CARMENCITA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111505
| Servicios de limpieza de telas, género y muebles | 1 | Pieza | adquisicion de 1 pieza de genero azul marino, oscuro para cortinaje de escenario | |
$ 225.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.150
|
$ 225.150
|
76111505
| Servicios de limpieza de telas, género y muebles | 60 | Unidad | marcos fotograficos de 35x25 cms. | |
$ 4.390,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 263.400
|
$ 263.400
|
76111505
| Servicios de limpieza de telas, género y muebles | 50 | Metro Lineal | adquisicion de visillo blanco doble ancho | |
$ 2.268,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 113.400
|
$ 113.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 601.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.370
|
|
$ 716.320
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.