Orden de Compra. Nº3785-421-AG24 "Generos y más. Liceo Guarilihue alto, sep"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-421-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Generos y más. Liceo Guarilihue alto, sep
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-002 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 114370,5
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMENCITA
Razón Social ROSALBA MOLINA MOLINA
R.U.T. 9.948.197-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMENCITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles1Piezaadquisicion de 1 pieza de genero azul marino, oscuro para cortinaje de escenario  $ 225.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.150 $ 225.150
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles60Unidadmarcos fotograficos de 35x25 cms.  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.400 $ 263.400
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles50Metro Linealadquisicion de visillo blanco doble ancho  $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
Total Neto $ 601.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.370
TOTAL OC $ 716.320


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.948.197-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.974.705-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.