Orden de Compra. Nº3636-324-AG25 "PAN AMASADO ACTIVIDAD AMMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3636-324-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra PAN AMASADO ACTIVIDAD AMMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.003 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
R.U.T. 69.081.500-1
Dirección de Facturación Bernales 126
Comuna Malloa
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Bernales 126
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productora de Eventos Likanantay
Razón Social SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVENTOS LICANANTAY SPA
R.U.T. 76.893.748-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productora de Eventos Likanantay
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering120UnidadSE SOLICITA LA ADQUISICION DE 120 UNDIADES DE PAN AMASADO MEDIANO (CON QUESO FRESCO Y LECHUGA COMO AGREGADO) PROVEEDOR DEBE ENVIAR COTIZACION FORMAL COSTO DESPACHO RESPONSABILIDAD DE ADJUDICADO RECEPCION DE PRODUCTO PREVIA COORDINACION CON ENCARGADO DE PROGRAMA AMA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.875.837-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.