Orden de Compra. Nº2013-762-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-814-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-762-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-814-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajero Aventura SpA
Razón Social VIAJERO AVENTURA SPA
R.U.T. 78.150.981-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajero Aventura SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadIQUIQUE a las 15:00 del 11-06- 2025 con destino a SANTIAGO, ida y vuelta, retornando a las 20:30 del 12-06-2025, Pasajero 14110468-3 JORQUERA GUERRERO ROMINA ANDREA, nacido el 12-03-1981 quien No requiere asistencia en viaje, equipaje de mano 8kg PASAJE DE IDA Y VUELTA HORARIO DE SALIDA 11/06 A LAS 15:00 HRS RETORNARNDO 12/06 A LAS 20:30 HRS  $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadIQUIQUE a las 15:00 del 11-06- 2025 con destino a SANTIAGO,ida, Pasajero 14605117-0 HINOJOSA GONZALEZ INGEBORG DE LOS ANGE, nacido el 14-10-1981 quien No requiere asistencia en viaje, equipaje de mano 8kg SOLAMENTE PASAJE DE IDA HORARIO DE SALIDA 11/06 A LAS 15 HRS.  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 298.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 298.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.