Orden de Compra. Nº1219241-170-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-216-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1219241-170-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-216-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
R.U.T. 65.108.319-2
Dirección de Facturación Camino San José de Maipo 05109
Comuna Puente Alto
Impuesto 817152
Dirección de Envío de la Factura Camino San José de Maipo 05109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Verdecito spa
Razón Social VERDECITO SPA
R.U.T. 78.145.461-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Verdecito spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera2688SacoADQUISICION DE 2688 SACOS DE VIRUTA DE MADERA CON UNA ESCARCHA U HOJUELA ENTRE 6 A 8 CENTIMETRO QUE PERMITA GENERAR LECHO HIGIENICO VEGETAL EN PESEBRERAS, ENSACADO EN UNIDADES ENTRE 6 A 8 KILOS CON ENTREGA PARCIAL: EN 12 ENTREGAS DE 224 SACOS O 24 ENTREGAS DISTRIBUIDAS 2 POR MES CADA UNA DE 112 SACOS. ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIA  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.800 $ 4.300.800
Total Neto $ 4.300.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 817.152
TOTAL OC $ 5.117.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.