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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1219241-170-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-216-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS
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R.U.T. |
65.108.319-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino San José de Maipo 05109 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
817152 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino San José de Maipo 05109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2025 |
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Proveedor |
Verdecito spa |
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Razón Social |
VERDECITO SPA
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R.U.T. |
78.145.461-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Verdecito spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 2688 | Saco | ADQUISICION DE 2688 SACOS DE VIRUTA DE MADERA CON UNA ESCARCHA U HOJUELA ENTRE 6 A 8 CENTIMETRO QUE PERMITA GENERAR LECHO HIGIENICO VEGETAL EN PESEBRERAS, ENSACADO EN UNIDADES ENTRE 6 A 8 KILOS CON ENTREGA PARCIAL: EN 12 ENTREGAS DE 224 SACOS O 24 ENTREGAS DISTRIBUIDAS 2 POR MES CADA UNA DE 112 SACOS. ADJUNTAR COTIZACION OBLIGATORIA | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.300.800
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$ 4.300.800
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Total Neto
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$ 4.300.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 817.152
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$ 5.117.952
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.