Orden de Compra. Nº4364-363-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUERTO FRUTALES DE COYANCO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-363-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE, ESCUELA PUERTO FRUTALES DE COYANCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4352-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra El Roble 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna *
Impuesto 214468,77
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definida MASKING 36 MM X40 MTS ( 1 1/2") SEGÚN CODIGO 1179700 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.050 $ 33.050
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 200 GRS 20 SEGÚN CODIGO 9500600 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definida LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM NEGRO SUPER GEL SEGÚN CODIGO 2135701 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696 $ 2.696
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definida BORRADOR PIZARRA PLASTICO CON IMAN SEGÚN CODIGO 9377700 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697 $ 2.697
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definida GOMA DE BORRAR 36/R MIGA MEDIANA SEGÚN CODIGO 9264800 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
14111509
Artículos de papelería15Unidad no definida MINAS 0.9 SEGÚN CODIGO 1176100 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida MAQUINA PARA MAGIC CLIP SEGÚN CODIGO 151300 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definida ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO PALANCA SEGÚN CODIGO 28222900 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definida PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO LASER 75 SEGÚN CODIGO 2685200 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 5.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.400 $ 523.400
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definida PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA LASER 75 SEGÚN CODIGO 2685300 LICITACIÓN 4352-2-LP25 $ 4.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.400 $ 442.400
Total Neto $ 1.128.783
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.469
TOTAL OC $ 1.343.252


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.