|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4193-581-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Comestibles - Prog. S. Familiar CECOSF |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
|
|
R.U.T. |
69.030.300-0 |
|
Dirección de Facturación |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
|
Comuna |
Caldera
|
|
Impuesto |
47899 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
maysa |
|
Razón Social |
comercializadora de productos del mar ltda
|
|
R.U.T. |
76.527.129-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
maysa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310
| Agua mineral | 1 | Global | Insumos varios para capacitaciones según términos de referencia adjuntos. Indicar la mayor cantidad de características de los productos reales ofertado o adjuntar ficha y/o imagen del producto real ofertado. | se adjunta cotización con su respectivo detalle. |
$ 252.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.100
|
$ 252.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 252.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.899
|
|
$ 299.999
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.