|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1947-13559-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
640 Mantenimiento preventivo Ascensores (08/24) - Abril 2025 - Equipos Industriales (NJD) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1947-185-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.004-0 |
|
Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
163020 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JM Ascensores |
|
Razón Social |
JM ASCENSORES SPA
|
|
R.U.T. |
77.163.703-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JM Ascensores |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101601
| Ascensores | 1 | Unidad | 640-0084 Mantenimiento preventivo Ascensores
| |
$ 858.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 858.000
|
$ 858.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 858.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 163.020
|
|
$ 1.021.020
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.