Orden de Compra. Nº4443-120-SE25 "ALOJAMIENTOS ENCUENTRO GALICIA FACTURA 582919"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4443-120-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTOS ENCUENTRO GALICIA FACTURA 582919
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 94-17-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Coord. Bibliotecas Públicas Región de Los Lagos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Quillota N° 175 piso 16
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Quillota N° 175 piso 16
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Quillota N° 175 piso 16
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
TítuloDescripción
Coordinar encargado PCI Marco Tamayo 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanco Viajes SPA
Razón Social BLANCO VIAJES SPA
R.U.T. 80.116.100-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blanco Viajes SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1Unidad no definida   $ 2.575.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.575.770 $ 2.575.770
Total Neto $ 2.575.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.575.770

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.