Orden de Compra. Nº4737-173-CM25 "Adquisiciones de Colaciones para los estudiantes del Colegio Jesús Andino de Codegua y para el Programa HPV I Codegua. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4737-173-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisiciones de Colaciones para los estudiantes del Colegio Jesús Andino de Codegua y para el Programa HPV I Codegua.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN PABLO MATUS CORNEJO
Razón Social JUAN PABLO MATUS CORNEJO
R.U.T. 14.316.586-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN PABLO MATUS CORNEJO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
LECHE SABORIZADA BEBIDA LACTEA YOGU YOGU VAINILLA CAJA 200 ML UNIDAD VI REGIÓN1212 (4199765) LECHE SABORIZADA BEBIDA LACTEA YOGU YOGU VAINILLA CAJA 200 ML UNIDAD VI REGIÓN(4199765) LECHE SABORIZADA BEBIDA LACTEA YOGU YOGU VAINILLA CAJA 200 ML UNIDAD VI REGIÓN ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; O'higgins 376 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.756 $ 621.756
0
2239-9-LR24
AGUA SABORIZADA VIVO MANZANA CAJA 190 CC UNIDAD VI REGIÓN1292 (4235856) AGUA SABORIZADA VIVO MANZANA CAJA 190 CC UNIDAD VI REGIÓN(4235856) AGUA SABORIZADA VIVO MANZANA CAJA 190 CC UNIDAD VI REGIÓN ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; O'higgins 376 $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.088 $ 341.088
0
2239-9-LR24
SNACK (MIX) FRUTISA FRUTOS SECOS 30 G UNIDAD VI REGIÓN1212 (4257361) SNACK (MIX) FRUTISA FRUTOS SECOS 30 G UNIDAD VI REGIÓN(4257361) SNACK (MIX) FRUTISA FRUTOS SECOS 30 G UNIDAD VI REGIÓN ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; O'higgins 376 $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.716 $ 415.716
0
2239-9-LR24
AGUA SABORIZADA CACHANTUN MAS UVA BOTELLA 600 CC UNIDAD VI REGIÓN1292 (4236502) AGUA SABORIZADA CACHANTUN MAS UVA BOTELLA 600 CC UNIDAD VI REGIÓN(4236502) AGUA SABORIZADA CACHANTUN MAS UVA BOTELLA 600 CC UNIDAD VI REGIÓN ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Codegua; O'higgins 376 $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359.184 $ 1.359.184
Total Neto $ 2.737.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.737.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.