Orden de Compra. Nº799595-294-AG25 "DIV-DAF / 799595-294-AG25 / Actividad de Acompañamiento al retiro / 799595-183-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799595-294-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra DIV-DAF / 799595-294-AG25 / Actividad de Acompañamiento al retiro / 799595-183-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte
Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 936
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 241604
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
TítuloDescripción
Monto de la contratación disponibleSegún lo definido en las especificaciones técnicas publicadas en el proceso de compra ágil 799595-183-COT25, señala lo siguiente: "El envío de la Orden de Compra será realizado por un monto de $2.000.000 (dos millones de pesos), esto permitirá que con la diferencia entre el monto de los servicios mínimos ofertados poder cubrir cualquier gasto necesario para el desarrollo de la actividad utilizándose como un convenio de suministro. Los servicios que se podrán aumentar serán iguales, similares y/o pertenecientes al rubro de los servicios requeridos en la presente contratación. El pago se realizará según el consumo realizado el día de actividad en cuantos a los servicios definidos y descritos en el presente documento.". 
Esta OC se enviará por monto total 1.513.024 que es el costo por los requerimientos mínimos del proceso enviado en vuestro proceso de cotización. Por otro parte, la plataforma actualmente no permite la modificación del monto, en caso de ocurran aumento de consumo de servicios, serán cubiertas por la emisión de otra orden de compra mediante plataforma y siempre que sean autorizados explícitamente por el coordinador de la actividad y exista disponibilidad presupuestaria. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda
Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 78.441.220-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1Unidad no definidaServicios solicitados en las Especificaciones Tecnicas.Servicios solicitados en las Especificaciones Tecnicas. $ 1.271.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.271.600 $ 1.271.600
Total Neto $ 1.271.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.604
TOTAL OC $ 1.513.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.