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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3209-269-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAEM SAN RAFAEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3209-28-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA ORIENTE 2533 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA ORIENTE 2533 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
957983,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ORIENTE 2533 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Libreria La Lechuza |
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Razón Social |
JOSÉ MIGUEL VELIS GUERRERO
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R.U.T. |
14.473.354-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria La Lechuza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111701
| Servicios de limpieza de terrenos en obras | 1 | Unidad | Se requiere la adquisición de material pedagógico, para programa pro retención.- | Se cotiza la totalidad, materiales de calidad, plazo de entrega 1 día.- |
$ 5.042.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042.017
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$ 5.042.017
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Total Neto
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$ 5.042.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.983
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$ 6.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.