Orden de Compra. Nº3598-487-SE25 "Materiales ferretería para Oficina Partes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-487-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería para Oficina Partes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490 Marchigüe
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 Marchigüe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151505
Bombas dosificadores1UnidadBomba de Espalda  $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900 $ 43.900
31151504
Cuerda de nilon20UnidadSoga plastica  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHuincha aisladora  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
73111502
Servicios de producción de chapa de madera1UnidadChapa puerta  $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900
26121519
Alambre de aluminio revestido de cobre200Metro LinealAlambre 2.5   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaTineta pasta muro  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 239.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 239.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.