Orden de Compra. Nº2171-210-SE25 "Lentes "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-210-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Lentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2171-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1238
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 757834
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Luz Vergara Martinez
Razón Social ANA LUZ VERGARA MARTÍNEZ
R.U.T. 8.409.405-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ana Luz Vergara Martinez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes490UnidadConvenio Lentes ópticos a través de óptica para cubrir demanda GES (MEMORANDUM N°13/25) Nómina 86 a la 114LENTES $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.988.600 $ 3.988.600
Total Neto $ 3.988.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 757.834
TOTAL OC $ 4.746.434


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.