Orden de Compra. Nº
3751-27-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3751-1-LQ25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3751-27-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3751-1-LQ25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3751-1-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto.Educación Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSPORTES JRR
Razón Social
SOCIEDAD DE TRANSPORTES JRR LIMITADA
R.U.T.
76.059.051-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSPORTES JRR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
2
Unidad
FURGON DE 28 PASAJEROS O MAS,SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA UNIÓN LATINOAMERICANA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 2
FURGON DE 28 PASAJEROS O MAS,SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA UNIÓN LATINOAMERICANA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 2
$ 126.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 253.980
$ 253.980
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
1
Unidad
FURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA JUAN BAUTISTA CHESTA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 7
FURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA JUAN BAUTISTA CHESTA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 7
$ 143.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.990
$ 143.990
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados
1
Unidad
FURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y/O RURAL, DESDE SECTOR URBANO AMPLIADO AL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA, PARA LICEO LA FRONTERA N° 9.
FURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y/O RURAL, DESDE SECTOR URBANO AMPLIADO AL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA, PARA LICEO LA FRONTERA N° 9.
$ 190.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
Total Neto
$ 587.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 587.970
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.