Orden de Compra. Nº3751-27-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3751-1-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3751-27-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3751-1-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3751-1-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES JRR
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES JRR LIMITADA
R.U.T. 76.059.051-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES JRR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados2UnidadFURGON DE 28 PASAJEROS O MAS,SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA UNIÓN LATINOAMERICANA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 2FURGON DE 28 PASAJEROS O MAS,SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA UNIÓN LATINOAMERICANA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 2 $ 126.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.980 $ 253.980
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadFURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA JUAN BAUTISTA CHESTA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 7FURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANA AMPLIADO (BÁSICA), PARA ESCUELA JUAN BAUTISTA CHESTA, CONSIDERA HASTA DOS VUELTAS DE IDA Y REGRESO LÍNEA N° 7 $ 143.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.990 $ 143.990
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1UnidadFURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y/O RURAL, DESDE SECTOR URBANO AMPLIADO AL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA, PARA LICEO LA FRONTERA N° 9.FURGON ESCOLAR DE 28 PASAJEROS O MAS, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y/O RURAL, DESDE SECTOR URBANO AMPLIADO AL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA, PARA LICEO LA FRONTERA N° 9. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 587.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 587.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.