Orden de Compra. Nº796297-96-AG25 "006-013-000 GBS 094/2025 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL "NIDO AZUL" DEL GBS 796297-124-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 796297-96-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 006-013-000 GBS 094/2025 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL "NIDO AZUL" DEL GBS 796297-124-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar Social IV Brigada Aerea
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004040006013000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco s/n
Comuna Punta Arenas
Impuesto 48347,4
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA DE ACERO INOXIDABLEESPONJA METALICA CLASICA UND VTX. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA DE ACERO BRONCEESPONJA METALICA DORADA VIRUTEX. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53131624
Toallitas húmedas54UnidadTOALLITAS HÚMEDAS PREMIUM CON TAPA 80 UN.TOALLA HUMEDA BRILLEX 80 UNI . $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.860 $ 85.860
46181504
Guantes protectores24ParGUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO GAMUZADO TALLA SGUANTE LATEX DOMESTICO AMARILLO TALLA S. $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
46181504
Guantes protectores24ParGUANTES DE LIMPIEZA MULTIUSO GAMUZADO TALLA M,GUANTE LATEX DOMESTICO AMARILLO TALLA M, $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47121701
Bolsas de basura50RolloBOLSA DE BASURA PEQUEÑA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES.BOLSA BASURA 50X70 IMPEKE 10 UNIDADES. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
14121802
Papeles de polietileno5RolloFILM ALUSA PLÁSTICO 45x100 MTS.FILM PLASTICO 28X100M . $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
60121134
Papel metálico5RolloFILM ALUSA ALUMINIO 45x100 MTS.ROLLO ALUMINIO 30x100M . $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.750 $ 45.750
Total Neto $ 254.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.347
TOTAL OC $ 302.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.