Orden de Compra. Nº5110-176-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SALA CUNA Y JARIDN INFANTIL PASITOS TRAVIESOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-176-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SALA CUNA Y JARIDN INFANTIL PASITOS TRAVIESOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5110-3-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002011002 del sistema JUNJI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 106529,2
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHAR A LA DIRECCIÓN CALLE CRUCERO N°363, JARDIN INFANTIL PASITOS TRAVIESOS EN LA COMUNA DE PURRANQUE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS TRAVIESOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN N°2/03.06.2025.ADQUISICIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PASITOS TRAVIESOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN N°2/03.06.2025. $ 560.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.680 $ 560.680
Total Neto $ 560.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.529
TOTAL OC $ 667.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.