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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1126922-262-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PG01 galvanos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
62.000.800-1 |
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Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
131651 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Galvanos del Sur Osorno |
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Razón Social |
PATRICIA FABIOLA DEL CARMEN GONZÁLEZ MONTES
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R.U.T. |
8.629.356-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Galvanos del Sur Osorno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 41 | Unidad | Galvanos con pedestal, tomador, base mármol de madera con logo y grabado 23x28 cm.
El logo, nombre y texto para grabar será entregado al proveedor adjudicado.
. | GALVANO CON PEDESTAL , TOMADOR, BASE MARMOL DE
MADERA CON LOGO Y GRABADO 23X28CM, CON CAJA DE
LUJO, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL COMPRADOR. TIEMPO
DE ENTREGA 1 DIA. CONTACTO: ANTONIO GARCIA
+56983619432, SE NETREGARAN EN OFICINA DEL
COMPRADOR |
$ 16.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 692.900
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$ 692.900
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Total Neto
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$ 692.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.651
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$ 824.551
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.