Orden de Compra. Nº1244679-15-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244679-22-COT25 (COMPRA TINTA IMPRESORA COLOR)"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1244679-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244679-22-COT25 (COMPRA TINTA IMPRESORA COLOR)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.042.191-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Bajo flujo de caja municipal, fondos para corporaciones están sufriendo atrasos considerables
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.042.191-4
Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 4050
Comuna Estación Central
Impuesto 23028
Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 4050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadBolsa de Tinta Original T05A, duración 20.000 Páginas, color Magenta El producto debe llegar durante la semana de cierre entre el 19 al 23  $ 121.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.200 $ 121.200
Total Neto $ 121.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.028
TOTAL OC $ 144.228


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.