Orden de Compra. Nº1057402-12700-SE23 "[5074] ADQ. MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES BODEGA PSIQUIATRIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-12700-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2024
Nombre de la Orden de Compra [5074] ADQ. MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES BODEGA PSIQUIATRIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-95-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 164
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 254901,91
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MIC
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA
R.U.T. 77.064.012-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10BotellaBOTELLAS DE DUCO 1 LITROBOTELLAS DE DUCO 1 LITRO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31161503
Clavo-tornillo300UnidadTORNILLOS DRYWALL 2" PUNTA FINA HILO CORRIDO TORNILLOS DRYWALL 2" PUNTA FINA HILO CORRIDO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
11121611
Tablero de partículas1GlobalPLANCHAS DE MELAMINA BLANCA DE 15MM DIMENSIONADA (ESPECIFICACIÓN DE DIMENSIONES SE ENCUENTRA ADJUNTO)PLANCHAS DE MELAMINA BLANCA DE 15MM DIMENSIONADA (ESPECIFICACIÓN DE DIMENSIONES SE ENCUENTRA ADJUNTO) $ 1.196.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.589 $ 1.196.589
31162309
Estantes de montaje9ParPARES DE BISAGRAS DE RETEN RECTAS DE 35 MM PARES DE BISAGRAS DE RETEN RECTAS DE 35 MM $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 1.341.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.902
TOTAL OC $ 1.596.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.