Orden de Compra. Nº1079866-349-AG25 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS A TALLER PRIMARIO ZONA STGO.OESTE DOE-229729222"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-349-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS A TALLER PRIMARIO ZONA STGO.OESTE DOE-229729222
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 1016456,3
Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112404
Herramientas para poner anclas1UnidadLA OFERTA DEBE SER PRESENTADA CONFORME AL DETALLE QUE SE SOLICITA EN EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNOS DE LOS MATERIALES SOLICITADOS ÉSTA INSTITUCIÓN PODRÁ RECHAZAR LA OFERTA. ADEMÁS DEBE REMITIR COTIZACIÓN FORMAL EN DONDE DEBE INDICAR PRECIOS UNITARIOS, PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍAS(NO SE PAGARÁN COSTOS POR DESPACHO)  $ 5.349.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.349.770 $ 5.349.770
Total Neto $ 5.349.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.016.456
TOTAL OC $ 6.366.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.