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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079866-349-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS A TALLER PRIMARIO ZONA STGO.OESTE DOE-229729222 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
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R.U.T. |
65.091.977-7 |
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Dirección de Facturación |
TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
1016456,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TTE. CRUZ NRO. 720, PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112404
| Herramientas para poner anclas | 1 | Unidad | LA OFERTA DEBE SER PRESENTADA CONFORME AL DETALLE QUE SE SOLICITA EN EL ARCHIVO ADJUNTO EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNOS DE LOS MATERIALES SOLICITADOS ÉSTA INSTITUCIÓN PODRÁ RECHAZAR LA OFERTA. ADEMÁS DEBE REMITIR COTIZACIÓN FORMAL EN DONDE DEBE INDICAR PRECIOS UNITARIOS, PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍAS(NO SE PAGARÁN COSTOS POR DESPACHO) | |
$ 5.349.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.349.770
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$ 5.349.770
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Total Neto
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$ 5.349.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.016.456
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$ 6.366.226
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.