Orden de Compra. Nº1422825-926-AG25 "(LGM) Insumos para Servicio de Cafeteria PNH N°15235 (2 despachos)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422825-926-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (LGM) Insumos para Servicio de Cafeteria PNH N°15235 (2 despachos).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7641
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
R.U.T. 61.602.054-4
Dirección de Facturación San Ignacio 783
Comuna Valparaíso
Impuesto 308812,7
Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 783
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Riquelme
Razón Social RIQUELME Y ZUÑIGA SPA
R.U.T. 77.540.136-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Riquelme
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te10CajaTe variedad ceylán premium en bolsa sellada individualmente. Caja 100 unidades [500940]Te ceylan supremo premium 100uni $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20UnidadAzúcar granulada formato 1 kilo [500944]Azúcar Iansa kg $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
52151503
Cubertería desechable doméstica5000UnidadRevolvedor madera [501117001]Revolvedor de madera $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000UnidadVaso polipapel 6 a 8 onzas, blanco u otro color [5014478]Vaso polipapel 6oz $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000
50221202
Cereales en barra1320UnidadMarca Quaker o equivalente en marca o superior Caja de 6 unidades sin azúcar añadida [5001322]barra cereal en linea 90gr chocolate y manzana $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.080 $ 388.080
50202303
Jugos y néctar concentrados400UnidadJugo frutas orgánico caja 200ml, sin azúcar añadida, sin colorantes ni preservantes. No importa el sabor. Entregar sabores surtidos, al menos 2 variedades. Marca AFE o AMA o similar. [50630233]Jugo bombillin tetra ama time $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800
50201706
Café40TarroCafé Fina selección 200 grs, marca Nescafé similar o superior calidad Fecha vencimiento mínima 1 año desde la fecha de llegada a la institución. Entregar imagen de producto ofertado [5001271]Nescafe fina seleccion 200gr $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.560 $ 386.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos215PaquetePaquete 126 grs. Se solicitan sabor Tritón Vainilla y Tritón Chocolate. Fecha vencimiento mínima 1 año desde la fecha de llegada a la institución. Entregar imagen de producto ofertado [500695]Revolvedor de madera $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.450 $ 135.450
Total Neto $ 1.625.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.813
TOTAL OC $ 1.934.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.