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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3799-220-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS APR TRANAMAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Purén |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Garriga 995 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
38636,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Garriga 995 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INPROCON SPA |
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Razón Social |
INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.950.597-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INPROCON SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32101522
| Aisladores | 2 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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31161620
| Pernos de cabeza hexagonal | 2 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 10 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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39121506
| Interruptores automáticos por caída de presión | 1 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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26121613
| Cable aislado o forrado | 215 | Metro Lineal | DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.750
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$ 182.750
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Total Neto
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$ 203.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.636
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$ 241.986
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.