Orden de Compra. Nº1126922-2339-SE25 "RBDS SEP PG02 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL SLEP LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-2339-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra RBDS SEP PG02 ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL SLEP LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1126922-42-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra CRISTINO WINKLER N° 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3251
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 4557891,19
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDOS STORE
Razón Social SANDOS SPA
R.U.T. 77.319.537-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDOS STORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211711
Escáner6UnidadLÍNEA N°1: ESCANER DOCUMENTOS DUPLEX LÍNEA N°1: ESCANER DOCUMENTOS DUPLEX $ 342.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.053.296 $ 2.053.296
43212104
Impresoras de chorro de tinta41UnidadLÍNEA N°3: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORLÍNEA N°3: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR $ 202.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.293.480 $ 8.293.480
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido13UnidadLÍNEA N°6: PROYECTOR 0.65" WXGA, MINIMO 4000 LUMENS LÍNEA N°6: PROYECTOR 0.65 WXGA, MINIMO 4000 LUMENS $ 254.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310.125 $ 3.310.125
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido3UnidadLÍNEA N°7: PROYECTOR SALA DE CLASES MINIMO 4000 LUMENSLÍNEA N°7: PROYECTOR SALA DE CLASES MINIMO 4000 LUMENS Cantidad: 3 $ 743.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230.200 $ 2.230.200
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido24UnidadLÍNEA N°8: PROYECTOR SALA DE CLASES, MINIMO 3600 LUMENS LÍNEA N°8: PROYECTOR SALA DE CLASES, MINIMO 3600 LUMENS $ 254.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.111.000 $ 6.111.000
45111614
Proyector de pantalla de cristal líquido12UnidadLÍNEA N°9: TABLET CON PANTALLA DE 11" - 10 un. Escuela Arturo Alessandri, Frutillar - 01 un. Escuela rural Paraguay, Frutillar - 01 un. Escuela rural El Meli LÍNEA N°9: TABLET CON PANTALLA DE 11 $ 165.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.800 $ 1.990.800
Total Neto $ 23.988.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.557.891
TOTAL OC $ 28.546.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.