Orden de Compra. Nº3561-225-SE26 "SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA UAPO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA CALERA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3561-225-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA UAPO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA CALERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3561-23-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211999003 del sistema INGENIEROS ASOCIADOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación Avda. Marathón N° 312, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 6429600
Dirección de Envío de la Factura Avda. Marathón N° 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS GENESIS
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS OPTICOS CRISTIAN VAR
R.U.T. 76.672.277-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICAS GENESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas4512UnidadUNIDADES DE SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS, VER BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y FORMULARIOS.El valor unitario neto y el valor total neto mas IVA se encuentra especificado en el Formulario Economico N 2 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840.000 $ 33.840.000
Total Neto $ 33.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.429.600
TOTAL OC $ 40.269.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.