Orden de Compra. Nº1057049-12648-CM25 "SHV PAC ADQUISICION INSUMOS Orden de Compra: 1057049-12648-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12648-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SHV PAC ADQUISICION INSUMOS Orden de Compra: 1057049-12648-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa N° 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13284
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 331467,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
SOLUCIÓN PARA LAVADO DE HERIDAS 3M CLORHEXIDINA COLOREADA 125 ML UNIDAD242 (2233081) SOLUCIÓN PARA LAVADO DE HERIDAS 3M CLORHEXIDINA COLOREADA 125 ML UNIDAD(2233081) SOLUCIÓN PARA LAVADO DE HERIDAS 3M CLORHEXIDINA COLOREADA 125 ML UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; SANTA ELVIRA 637, BODEGA GENERAL $ 1.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.184 $ 448.184
0
2239-21-LR23
TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS VACUTAINER SANGRE AL VACÍO 3.5 ML 100 UNIDADES106 (2234244) TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS VACUTAINER SANGRE AL VACÍO 3.5 ML 100 UNIDADES(2234244) TUBO PARA TOMA DE MUESTRAS VACUTAINER SANGRE AL VACÍO 3.5 ML 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; SANTA ELVIRA 637, BODEGA GENERAL $ 12.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.380 $ 1.296.380
Total Neto $ 1.744.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.467
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.076.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.