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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-73-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
solicitud 945075 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-59-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
268242 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-01-2026 |
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Proveedor |
impresos efemeve s.a |
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Razón Social |
IMPRESOS EFEMEVE S A
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R.U.T. |
96.550.080-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
impresos efemeve s.a |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 1 | Paquete | se adjunta archivo ,de los talonarios es de carácter obligatorio venir a ver muestras de los talonarios junto con la firma del acta de visita desde hoy 22-06-2026 , 15:00 horas a las 17:00 horas y mañana 23-06-2025 desde 09:00 horas a las 13:30 horas y tardes 15:00 a las 17:00 único horarios firmando el acta caso contrario su oferta será inadmisible av. concha toro N° 1820 segundo piso en adquisiciones .-con el señor Mario leon adquisiciones ofertar paquete completo | |
$ 1.411.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.411.800
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$ 1.411.800
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Total Neto
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$ 1.411.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 268.242
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$ 1.680.042
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.