Orden de Compra. Nº3069-136-AG25 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 82517
Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPRA AGIL
Razón Social C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T. 76.432.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMPRA AGIL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos2BidónACEITE DE OLIVA BIDON DE 05 LTACEITE DE OLIVA BIDON DE 05 LT $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2CajaTÉ DE HIERBAS SURTIDAS DE 100 UNIDADES TÉ DE HIERBAS SURTIDAS DE 100 UNIDADES $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadKETCHUP HEINS 01 KGKETCHUP HEINS 01 KG $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSALSA DE SOYA 01 LTSALSA DE SOYA 01 LT $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos30FrascoMAYONESA KRAFT 1200 GRSMAYONESA KRAFT 1200 GRS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 434.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.517
TOTAL OC $ 516.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.