|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-12602-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
adquisición insumos clínico compra ágil: 3378-1778-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.722 año 2025 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
82840 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mega Market |
|
Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET SPA
|
|
R.U.T. |
76.426.458-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mega Market |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42183038
| Almohadillas para instrumental oftalmológico | 40 | Unidad | PAQUETE OFTALMOLOGICO ESTERIL (PAÑOS)
| |
$ 10.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 436.000
|
$ 436.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 436.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.840
|
|
$ 518.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.