Orden de Compra. Nº3014-129-AG25 "ADQUISICIÓN DE GRAVILLA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3014-115-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COINCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-129-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GRAVILLA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3014-115-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 1090600
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel del Carmen
Razón Social GABRIEL DEL CARMEN BARRIOS ORÓSTEGUI
R.U.T. 10.831.744-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos1GlobalADQUISICIÓN DE GRAVILLA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINOS Y CALLEJONES, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.ADQUISICIÓN DE GRAVILLA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINOS Y CALLEJONES, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. $ 5.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740.000 $ 5.740.000
Total Neto $ 5.740.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.090.600
TOTAL OC $ 6.830.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.039.485-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.647.874-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.831.744-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.831.744-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.