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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-943-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 33 TURISMO SERVICIO DE PRODUCCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-508-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1026000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
grupo vigor spa |
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Razón Social |
GRUPO VIGOR SPA
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R.U.T. |
77.508.045-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
grupo vigor spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | Para día 02 de agosto 2025 se requiere el siguiente servicio: A) JUEGOS INFLABLES Y AMPLIFICACION EN 2 LUGARES DIFERENTES HORARIO SEGUN ADJUNTO. B) ELABORACION E INSTALACION DE GRAFICAS CON LOGO Y DISEÑO MUNICIPAL. C) SERVICIO DE ASEO PERMAMENTE SEGUN NOTA DE PEDIDO N°33 | |
$ 5.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400.000
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$ 5.400.000
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Total Neto
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$ 5.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.026.000
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$ 6.426.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.