Orden de Compra. Nº947-2-AG25 "ARTÍCULOS DE ASEO OFICINA DIRPLAN MAGALLANES"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 947-2-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO OFICINA DIRPLAN MAGALLANES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planeamiento - XII Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bories 473 Piso 5
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26581
Dirección de Envío de la Factura Bories 473 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIONIngresar en factura la siguiente glosa: Unidad de Pago 1590
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones22Unidadjabon de tocador líquido (envase individual 360 ml aprox)  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBolsa plástica para residuos de oficina. 50x70 resistente a la rotura. (10 pack de 10 bolsas)   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
47131816
Desodorantes12Unidaddesodorante ambiental en spry aromas surtidos  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
14111703
Toallas de papel50Unidadtoalla papel absorbente doble hoja clásica  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111704
Papel higiénico20Unidadpapel higiénico doble hoja pack 8 (=160 rollos)  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
Total Neto $ 139.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.581
TOTAL OC $ 166.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.