Orden de Compra. Nº3863-256-SE25 "CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION/REPARACION VEHICULOS DAEM ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-42-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3863-256-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION/REPARACION VEHICULOS DAEM ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-42-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3863-42-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gabriela Mistral Nº 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7
Dirección de Facturación AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ
Comuna Santa Cruz
Impuesto 3193277,31091
Dirección de Envío de la Factura AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serviciosmecanicosmarcelopozo
Razón Social MARCELO ANTONIO POZO PULGAR
R.U.T. 11.555.067-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal serviciosmecanicosmarcelopozo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEMMANTENCION Y REPARACION VEHICULOS DAEM $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723
Total Neto $ 16.806.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193.277
TOTAL OC $ 20.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.