Orden de Compra. Nº2583-894-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-671-COT25 S/P 403 SERVICIO DE COFFE BREACK/ DIPRESEC-PROGRAMA SENDA -COMPONENTE PREVIENE / SBN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-894-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-671-COT25 S/P 403 SERVICIO DE COFFE BREACK/ DIPRESEC-PROGRAMA SENDA -COMPONENTE PREVIENE / SBN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 63859
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Las Reinas de las Masas
Razón Social ALIMENTOS Y MASAS ELIZABETH CHAMORRO RUIZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.121.504-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Las Reinas de las Masas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIO DE COFFE BREAK / DIPRESEC -UNIDAD DE PRESUPUESTO / se adjunta especificaciones técnicas SERVICIO DE COFFE BREAK / DIPRESEC -UNIDAD DE PRESUPUESTO / se adjunta especificaciones técnicas SEGÚN COTIZACION PROVEEDOR NRO. 1801 $ 336.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.100 $ 336.100
Total Neto $ 336.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.859
TOTAL OC $ 399.959


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.196.235-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.