Orden de Compra. Nº4584-165-SE25 "Materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-165-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4584-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 20488,65
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFFICE WORK CHILE SPA
Razón Social OFFICE WORK CHILE SPA
R.U.T. 77.979.117-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OFFICE WORK CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores5CubetaCAJAS MARCADORES PUNTA FINA 12 UNIDADES  $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.065 $ 4.065
60121535
Goma de borrar5UnidadGOMA DE BORRAR  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.385 $ 2.385
60121502
Rotuladores de base disolvente10UnidadPLUMONES DE PIZARRA  $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA ADHESIVA 18X30 MTS  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475 $ 1.475
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA DE EMBALAJE 48X48 MTS  $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadPOSIT 76X76MM  $ 3.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.005 $ 16.005
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL N°6  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60124302
Arcilla cocida en horno seco5UnidadARCILLA 1 KILO  $ 2.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
60124317
Masa de modelado5UnidadPLASTILINA 12 UNIDADES  $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010 $ 6.010
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadRESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  $ 4.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.455 $ 24.455
14111526
Blocs para mensajes telefónicos5UnidadBLOCK TAMAÑO MEDIANO  $ 1.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.285 $ 8.285
14111610
Cartulina5UnidadSOBRES CARTULINA  $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.265 $ 8.265
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS  $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.385 $ 4.385
14111610
Cartulina20UnidadPLIEGOS CARTULINA COLORES  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
44121706
Lápices de madera15UnidadLAPIZ GRAFITO  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155 $ 1.155
Total Neto $ 107.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.489
TOTAL OC $ 128.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.