Orden de Compra. Nº229-1417-SE25 "Adquisición de materiales de oficina, didáctico y de estimulación para programas de la DIDECO ORDEN DE COMPRA DESDE 229-161-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 229-1417-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina, didáctico y de estimulación para programas de la DIDECO ORDEN DE COMPRA DESDE 229-161-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 229-161-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 1675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7510 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
R.U.T. 69.141.100-1
Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 524947,01
Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalLÍNEA 2: MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: $888.667.- IMPUESTOS INCLUIDOS. LÍNEA 2: MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: 888.667.- IMPUESTOS INCLUIDOS. Cantidad: 1 $ 732.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.059 $ 732.059
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalLÍNEA 6: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: $429.400.- IMPUESTOS INCLUIDOS. LÍNEA 6: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: 429.400.- IMPUESTOS INCLUIDOS. $ 160.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.622 $ 160.622
44121707
Lápices de colores1GlobalLÍNEA 7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: $1.500.000.- IMPUESTOS INCLUIDOS. LÍNEA 7 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA I. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: 1.500.000.- IMPUESTOS INCLUIDOS. $ 1.225.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.336 $ 1.225.336
53131502
Pasta de dientes1GlobalLÍNEA 11: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN E HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS E HIGIENE PERSONAL PARA ESCUELAS DE VERANO MUNICIPAL. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: $3.000.000.- IMPUESTO INCLUIDO. LÍNEA 11: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN E HIGIENE PARA ESTABLECIMIENTOS E HIGIENE PERSONAL PARA ESCUELAS DE VERANO MUNICIPAL. PRESUPUESTO MÁXIMO LÍNEA: 3.000.000.- IMPUESTO INCLUIDO. $ 644.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.862 $ 644.862
Total Neto $ 2.762.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 524.947
TOTAL OC $ 3.287.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.